Управление налогами в условиях тотального контроля

Дата проведения: 28 мая 2019 г.
Время проведения: 10.00-17.00

 

28-29 мая 2019г.

Автор и ведущий семинара

Мазаев Вячеслав Владимирович–

практикующий налоговый консультант, лично внедрил десятки успешных проектов законной оптимизации , профессиональный аудитор, автор и ведущей серии семинаров по налогообложению, кандидат экономических наук, провел более 3500 часов семинаров, г. Новосибирск

 

Управление налогами в условиях тотального контроля.

День 1. Защита от налоговых претензий

  1. Новые тенденции и подходы в налоговом контроле 2019 (примеры из текущей практики налогового консалтинга).
  1. Финальный этап борьбы с однодневками, как легко потерять бизнес за связи, можно ли избежать опасности
  2. Усиление аналитической работы ФНС, откуда ждать новых сюрпризов, примеры реальных предприятий
  3. Все данные о налогоплательщике соберут в один программный модуль, чем это грозит, как подготовиться
  4. Полный автоматизированный контроль операций по расчетным счетам, какие риски учесть (примеры свежих запросов налоговой)
  5. Использование налоговиками информации от банка, оператора ЭДО, аудитора, технадзора и других «третьих лиц», что учесть в работе
  6. Снятие налоговиками информации с каналов сотовой связи, мессенджеров, электронной почты – реальность или перспектива
  7. Когда данные о налоговых нарушениях уже уходят в Росфинмониторинг, кто предоставляет, в чём риски
  8. Использование сети интернет, дистанционные закупки, скрытые осмотры, анализ рекламы и другие уловки контролеров
  9. Контроль источников происхождения денежных средств, какие доначисления налогов будут при отсутствии источника
  10. Контроль поступлений на банковскую карту физического лица, чего уже следует опасаться и как повлияет на налоговые схемы
  11. Свежие признаки подготовки к прессингу по зарплатам в конверте, сколько осталось ждать до поголовных проверок 
  12. Формулируем итоговые векторы развития налогового контроля, вырабатываем новые линии защиты
  13. Итоговый перечень действий по подготовке к будущим реалиям налогового контроля: что делать, чтобы не получить сюрпризы.
  1. Налоговые риски: что нужно знать и делать, чтобы не лишиться свободы, не потерять деньги и бизнес.
  1. Способы работы с высоким налоговым риском в 2019 году, какие действия помогут избежать внимания контролеров
  2. Блокирование расчетных счетов банками: свежие претензии на реальных примерах, перечень признаков и как их устранить
  3. «Формальный документооборот» и другие новинки актов выездных проверок 2018-2019, как учесть и эффективно противостоять
  4. Уголовная ответственность за налоги: как не стать обвиняемым, алгоритм действий, построенный автором на основе закона
  5. Субсидиарная ответственность за налоги: как не заплатить всем своим имуществом, перечень оснований и их устранение
  6. Каким образом вообще предъявляют и доказывают налоговую ответственность – практика по ст. 54.1 НК РФ
  7. Как правильно структурировать бизнес, чтобы эффективно защищаться от претензий налоговых контролеров
  8. Критерии отбора налогоплательщиков для проверок, как не стать объектом внимания (пошагово: признак отбора – способ снятия)
  9. Стадия предпроверочного анализа – как её распознать, каким образом пройти без назначения проверки
  10. Если проверка уже назначена: что предпринять для подготовки, как определить зоны риска и просчитать перспективы
  11. Работа с проверяющими по ходу проверки: как выстроить линию поведения и правильно использовать права и обязанности сторон
  12. Документальное оформление хозяйственных операций: на что проверяющие всегда обращают внимание в документах, примеры
  13. Акт налоговой проверки: как проанализировать, на какие моменты обратить внимание, порядок оспаривания
  14. Составление возражений по акту проверки: структура, ключевые пункты, анализ плюсов и минусов, оценка вероятных исходов
  15. Оспаривание налогового акта, обжалование, суд: последовательность этапов, особенности прохождения, перспективы
  16. Рекомендации и нюансы на успешных примерах снятия претензий по результатам налоговых проверок
  17. Итоговый перечень действий по подготовке бизнеса к налоговым рискам: таблица по всем граням ответственности

День 2. Схемы и приемы снижения налогов

  1. Разбор работающих алгоритмов снижения НДС, налога на прибыль, налогов с зарплаты и спец. режимов.
  1. Как снизить налоговую нагрузку вообще без схем, какие нюансы расчетных механизмов часто упускают даже опытные главбухи  
  2. Какие налоговые схемы сегодня считаются наиболее рискованными, а какие пока относительно безопасны
  3. Откуда «берется» НДС: налоговое окно, как его правильно закрыть и какую ошибку часто допускают на практике
  4. Какой эффект может дать простое внедрение формулы: Зарплата + Налоги + Расходы без НДС + Прибыль
  5. Работа с однодневкой или цепочкой, как защититься от ответственности (из практики защиты в налоговой)
  6. Каким образом можно оптимизировать «прибыльные» налоги (на прибыль, УСН): черные, серые, белые варианты
  7. Какие возможности существуют для снижения «имущественных» налогов (на имущество организаций, земельный, транспортный)
  8. Как эффективно уменьшать «зарплатные» налоги, но отражать расчеты с персоналом официально
  9. Обеспечение стабильного потока наличных средств при помощи не только ИП, но и простых учетных механизмов
  10. Каковы способы ухода от однодневок: комплексный подход по варианту «платить правильно»
  11. Как все вышеперечисленное реализуется на практике (практические примеры 2018-2019, «дьявол в деталях»)
  12. Итоговые таблицы вариантов снижения по всем налогам: НДС, Налог на прибыль, Зарплатные налоги, Спец. режимы.     
  13.  4. Дробление бизнеса, как выполнить схемы законно и исключить замечания налоговых контролеров.
  14. Какие возможности специальных налоговых режимов можно использовать в целях управления налоговой нагрузкой
  15. Индивидуальный предприниматель в управлении налоговой нагрузкой: возможности, ограничения, нюансы использования
  16. Все критерии безопасного дробления бизнеса с учетом пристального внимания к данным схемам в 2018-2019 году
  17. Дробление при двух компаниях на ОСН, неужели и здесь возможны доначисления, несколько реальных примеров
  18. Кто он, «покупатель, не нуждающийся в НДС», как его найти и включить в работу по схеме дробления
  19. Схема дробления при оптовой торговле ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда
  20. Схема дробления для лимита выручки УСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда
  21. Схема дробления при розничной торговле (ЕНВД, патент), разделение площади: алгоритм законного исполнения, примеры
  22. Схема дробления в транспорте и прочих услугах ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры
  23. Схемы дробления в производстве с торговлей ОСН – спецрежимы: алгоритм законного исполнения, примеры
  24. Прочие схемы для применения спецрежимов (аренда, аутсорсинг, строительство, балансодержатель и т.д.)
  25. Схемы дробления для получения затрат (услуги ИП, аренда, товарный знак и т.п.): алгоритм законного исполнения, ошибки
  26. Схемы дробления спецрежим – ОСН для вычетов по НДС: варианты, риски, на что обратить внимание
  27. Все примеры на основе официальных разъяснений и реальных судебных дел (положительных и отрицательных)
  28. В подарок - Рабочая таблица с критериями по анализу структуры холдинга на дробление бизнеса
  1. На протяжении всего семинара задаем вопросы, получаем ответы, обсуждаем, делимся мнениями.

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7 (КузГТУ), аудит. 20

 Стоимость участия:  9800 руб.  -  при оплате до 1 мая  2019г.

                                            10800 руб.-   после 1  мая  2019 г.

 Скидки:   10 %   на 2-го  участника.

В стоимость услуг входят: участие в  семинаре, авторский раздаточный материал, сертификат, индивидуальные  консультации.